編號 會計科目    摘  要  說  明
1100 銷貨淨額
1101 銷貨收入 銷售產品所得之收入
1102 銷貨折讓 折讓
1103  銷貨退回 退回
2100 銷貨成本
2101 直接人工 直工(人事薪資分類代號為1之人員)
2102 直接材料 鐵殼、橡膠、彈簧、油封電木、拉簧
2103 外購半成 油封成品、O-RING 、迫緊、尼龍套、防塵套、華司
2104 製造費用
2001 包裝費用 塑膠袋、棧板、紙箱、膠膜、上腊、彩盒、電腦標籤、膠帶、棉紙、優勒帶
2002 燃料費 公司車加油
2003 水電費 水費、電費 * 80%
2004 委外加工費 鐵殼加工、油封研磨、整修、加工、皮膜處理、心軸、橡膠代工、組合工資
2005 間接人工 間工(人事薪資分類代號為2之人員)
2006 折舊費用 折舊
2007 保險費  勞保費、健保費、車險、火險、團體險
2008 雜項購置
2009 修繕費 與廠務部有關的維修費用
2010 伙食費 便當
2011 職工福利 營業收入*0.05% *20%、教育基金每人()10
2012 加班費 員工加班費
2013 物料 防粘劑、去漬油、MEK、木精、離型劑、接著劑、促進劑、離模劑
2014 稅捐 牌照稅、燃料稅、車輛規費 
2015 消耗品費 模具放電、模具氬焊、模具
2016  雜費 會計科目代號2001-2015除外的費用
2105 營業費用
2050  運費 運費
2051 各項攤提 商標權及遞延費用之各期攤提
2052 保險費 勞保費、健保費、車險、火險、團體險
2053 出口費用 商建費、手續費、L/C託收費用、報關費、國外扣款
2054 薪津支出 管理部薪資(人事薪資分類代號為3之人員)
2055 訓練費 各項訓練的費用
2056 退休金 退休金提撥
2057 折舊費用 折舊
2058 修繕費 與管理、營業、品保部有關的維修費用
2059 稅捐 牌照稅、燃料稅、車輛規費、營所稅
2060 雜項購置
2061 書報雜誌費 報費、雜誌、書籍
2062 交際費 便當、禮金、禮品、打球、花圈、奠儀、罐頭籃
2063 郵電費 郵票
2064 電話電報費 電話費
2065 文具印刷 文具、報表印刷、墨水匣、影印紙、色帶
2066 交通費
2067 旅費 出差旅費
2068 廣告費 網路鑑存費、參展費用、海報、看板
2069 伙食費 職員便當
2070 水電費 水費、電費 *20%
2071 勞務費 會計師代墊費用、財稅簽証
2072 手續費
2073 職工福利 營業收入*0.05% *20%、教育基金每人()10
2074 呆帳損失 公司倒閉
2075 雜費 會計科目代號2050-2074除外的費用
1200 營業外收入
1201 兌換損益 匯率差
1202 其它收入 發票溢開、離型劑(售出)
1203 財務收入 現金折扣、定存利息、借支
1204 出售資產盈餘 資產出售盈餘或損失

2200

營業外支出

2201

財務支出

利息、光票利息、L/C出押息

2202

佣金

佣金

2203

捐贈

各項捐款

2204

其他支出

未附發票、因出口報關開立發票、現金折扣

5100

流動資產

5101

現金 

零用金、美金、人民幣現鈔

5102

銀行存款

台銀、一銀、彰銀

5103

應收帳款

客戶 - INVOLCE  NO.

5104 備抵呆帳 提列應收帳款之呆帳
5105 應收票據 支票

5106

長期投資

OBU帳戶、基金

5107

預付費用

車險、火險、團體險、機器設備等預付款

5200

其他流動資產 

5201 代墊款 出貨未開立發票
5202 進項稅額 5%
5203 應退稅額 應退稅額
5204 暫付款 員工借支、職福會、外勞服務費及體檢費
5205 留抵稅額
5300 固定資產
5301 土地
5302 房屋及建築物
7302 累計折舊
5303 廠房設備
7303 累計折舊
5304 電器設備
7304 累計折舊
5305 機器設備
7305 累計折舊
5306 運輸設備
7306 累計折舊
5307 辦公設備
7307 累計折舊
5308 生財器具
7308 累計折舊
5309 其他設備
7309 累計折舊
5310 生財器具模具
7310 累計折舊
5400 無形資產
5401 商標權 商標設計費、登記費
5500 其他資產
5501 存出保證金 行動電話保証金、公司車租賃保証金
5502 租賃權益
5503 遞延費用 已發生之費用由以後個期負擔或攤提之費用
6100 流動負債
6101 應付票據
6102 應付費用 T/T、應付薪資
6103 銷項稅額 5%
6104 預收貨款 客戶預付款
6200 其他負債
6201 代收款 勞保費、健保費、職福金、所得稅
6202 短期借款 台銀貸款、一銀貸款
6300 業主權益
6301 股本 股東資本額
6302 本期損益 銷貨淨額 - 銷貨成本 + 營業外收入 - 營業外支出
6303 累積盈虧 自前期結轉之本期損益加總之盈虧
6304 股東往來 公司與股東間之資金往來
6305 保留盈餘 由累積盈虧及股東往來轉入彙 總以後之金額
5600 存貨
5601 商品
5602 製成品盤存 成品庫存
5603 在製品盤存
5604 原料盤存 原料庫存
5605 物料盤存 物料庫存